黔能源规财〔2019〕178号
关于批复2018年度部门决算的通知
210001贵州省能源局本级:
根据《省财政厅关于批复贵州省能源局2018年度部门决算的通知》(黔财预复〔2019〕166号)文件要求和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你单位2018年度决算:
一、基本收支情况
(一)总收支。2018年度年初结转和结余10.22万元,本年收入1,829万元,本年支出1,824.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余15.06万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.22万元,本年收入1,828.17万元,本年支出1,823.33万元,年末结转和结余15.06万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(四)2018年度缴入省级财政专户0万元,收到省级财政专户核拨收入0万元。
二、资产情况
2018年度固定资产年初数(原值)791.53万元,固定资产年末数(原值)803.71万元。无形资产年初数(原值)1.90万元,无形资产年末数(原值)1.90万元。
三、有关工作要求
(一)本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据,调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。
(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
(三)一级预算单位应当自财政厅批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。
(四)因审计事项或决算核查等确需调整账表数据的,原则上调整下一年度账表数据,并按规定程序报财政部门审核、备案。
(五)一级预算单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》和《贵州省财政厅关于深入推进财政预决算公开工作的通知》(黔财预〔2016〕97号)等有关要求,切实履行公开责任和义务,积极做好本部门决算公开相关工作,并及时将公开情况反馈我厅。
(六)请你单位按照决算审核审计意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。
附件:2018年度部门决算批复表
2019年8月29日
贵州省能源局办公室 2019年8月29日印
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,828.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
55.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.83 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
391.81 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
1,315.06 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
62.29 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
1,829.00 |
本年支出合计 |
50 |
1,824.16 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
10.22 |
年末结转和结余 |
52 |
15.06 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
1,839.23 |
总计 |
54 |
1,839.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算批复表
财决批复02表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
1,829.00 |
1,828.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 | |
201 |
一般公共服务支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
391.65 |
391.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.65 |
91.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.77 |
86.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20806 |
企业改革补助 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
1,315.06 |
1,314.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
21114 |
能源管理事务 |
1,315.06 |
1,314.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
2111401 |
行政运行 |
1,291.06 |
1,290.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
2111402 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算批复表
财决批复03表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1,824.16 |
1,445.16 |
379.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
391.81 |
91.81 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.81 |
91.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20806 |
企业改革补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
1,315.06 |
1,291.06 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21114 |
能源管理事务 |
1,315.06 |
1,291.06 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111401 |
行政运行 |
1,291.06 |
1,291.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111402 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,828.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
391.81 |
391.81 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
1,314.23 |
1,314.23 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
62.29 |
62.29 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
22 |
1,828.17 |
本年支出合计 |
49 |
1,823.33 |
1,823.33 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10.22 |
51 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
26 |
53 |
||||||
总计 |
27 |
1,838.39 |
总计 |
54 |
1,838.39 |
1,838.39 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算批复表
财决批复05表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1,823.33 |
1,444.33 |
379.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
391.81 |
91.81 |
300.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.81 |
91.81 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
20806 |
企业改革补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
211 |
节能环保支出 |
1,314.23 |
1,290.23 |
24.00 |
21114 |
能源管理事务 |
1,314.23 |
1,290.23 |
24.00 |
2111401 |
行政运行 |
1,290.23 |
1,290.23 |
0.00 |
2111402 |
一般行政管理事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
221 |
住房保障支出 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
62.29 |
62.29 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,075.51 |
302 |
商品和服务支出 |
210.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
265.78 |
30201 |
办公费 |
5.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
294.28 |
30202 |
印刷费 |
9.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
359.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
12.18 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.98 |
31002 |
办公设备购置 |
12.18 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.93 |
30206 |
电费 |
4.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
4.88 |
30207 |
邮电费 |
2.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
49.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
62.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.56 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
5.73 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
79.04 |
30217 |
公务接待费 |
1.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
18.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
43.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.42 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.37 |
30239 |
其他交通费用 |
72.23 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.37 |
||||||
人员经费合计 |
1,222.07 |
公用经费合计 |
222.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决批复06表
部门:贵州省能源局(本级)金额单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
50.30 |
0.30 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
10.00 |
27.32 |
0.30 |
25.52 |
0.00 |
25.52 |
1.50 |